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审计岗位职责(事业单位内部审计岗位职责)
在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是小编帮大家整理的审计岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
审计岗位职责1
1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;
2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;
3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;
4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;
5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;
6、完成上级交办的其他工作。
审计岗位职责2
1、对公司治理、经营状况、风险管理和内部控制过程等进行审计;
2、制定内部监察审计各项规章制度、程序、方案等,编制年度内部监察审计工作计划;
3、对公司经营管理活动及有关人员的经营管理行为实施监督。
审计岗位职责3
岗位职责:
1.负责各单位的会计核算,严格控制成本费用,节约开支。
2.负责各单位成本费用核算和核对工作,及时提供成本费用报表。
3.负责往来账目的核算、核对、检査和清算工作。
4.完成领导交办的其他工作。
审计岗位职责4
职位介绍:
为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:
1、协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;
2、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;
3、完成审计函证的编制生成等;
职位要求:
1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;
2、英语四级及以上水平;
3、实习期间:20xx年11月-20xx年4月末
4、出勤率不得低于95%
审计岗位职责5
职责:
1、负责公司管理信息系统的维护,公司OA信息的建设及维护、公共邮箱的维护、各项信息化平台系统的建设及维护等;
2、负责公司IT系统管理的具体工作,包括IT项目的实施推进、IT平台网络的维护、管理、升级;
3、负责公司信息化资源建设,培训,及相关信息的发布与维护
4、支持和响应业务部门对IT系统提出的各类需求;
任职资格:
1、本科及以上学历,计算机相关专业毕业;
2、5年以上ERP/OA系统/明源系统开发实施维护经验,3年以上地产开发商IT工作经验者优先;
3、具有地产企业IT平台搭建项目管理经验,具有对地产各类信息系统二次开发、管理及实施的成功经历。
4、有团队精神,沟通表达能力强,有创新思维。
审计岗位职责6
职责
1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。
2、协助部门负责人制定内部审计规章制度、办法、编制审计年度计划等,并具体负责实施;
3、协助部门负责人组织并参与各项审计活动,负责各项常规审计工作的实施,负责审计报告的编写工作,并提出处理意见和建议,跟进及反馈异常事项的处理结果及发现问题的整改落实;
4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;
5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;
6、完成上级交办的其他任务。
任职资格
1、5年以上财务、审计工作经验;
2、具有财务管理或审计等相关培训经历;
3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;
4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;
5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力强;
6、做事严谨、细致、有序。具有较强的亲和力,随时能够接受环境、工作挑战的心理承受能力。能够独立开展工作;
7、具有审计师或会计师职称优先。
审计岗位职责7
1、负责督促内部审计档案的及时归档;
2、负责内部审计档案的验收及装订;
3、负责内部审计档案案卷的编目工作;
4、负责内部审计档案的保管工作;
5、负责内部审计档案借阅工作;
6、负责内部审计档案利用的统计。
审计岗位职责8
1、负责协助项目经理完成项目操作工作;
2、负责收集、整理必要的项目资料,主持编写工作底稿;
3、负责完成税务资料的整理、报告装订、档案归档等工作;
4、协助维护客户及对外公共关系;及时报告项目中发现的问题,有效防控项目风险;
5、完成领导交办的其他工作;
审计岗位职责9
1、 负责工程审计项目的计划制定、在工程项目各环节发现问题并提出审计意见、撰写专项审计报告,沟通并跟踪整改落实;
2、 跟踪和监督工程项目招标评标过程,审核招标过程文件;
3、 负责与外部跟踪审计、结算审计单位对接审计工作,对外审工作过程和结果进行监督管理,并完成公司内部小额工程项目结算审计工作;
4、 审核预、结算资料中的工程量计算、定额套用、取费程序、材料据实调整是否存在错误,并初步核定工程造价。
5、 评审相关工程项目公司制度文件并有效检查制度文件执行情况。
任职要求:
1、工程安装(含空调通风、电气、给排水、消防、自控、安防、特气、工艺等)相关专业全日制本科及以上学历,具有造价相关专业证书优先;
2、3年以上工程审计或造价咨询机构工作经验,有生物医药企业工程项目及gmp项目审计经验优先;
3、了解工程项目立项至项目结束各阶段主要工作内容,有各阶段专项审计经验更佳;
4、熟悉施工现场工作流程和环节,能熟练使用常用造价软件、理解图纸及各类工程相关资料;
5、工作富有责任心,能吃苦耐劳,有良好的职业道德和敬业精神,有良好的`沟通表达能力。
审计岗位职责10
工作职责:
1、财务、审计类相关专业统招本科学历;
2、有注册会计师、注册税务师等相关资格者优先;
3、五年以上地产企业审计工作经验;
4、熟悉国家财务、税收和审计方面的相关政策法规,熟悉公司财务会计、审计、税务等业务流程;
5、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神;
6、能适应中长期出差。
任职资格:
1、对下属分公司财产的完整、安全进行监督;
2、对经济活动预算、财务收支计划、重大经济合同的执行情况进行审计监督;
3、对有关经济合同签订、资产处置、设备更新等重要的经济活动进行审计监督;
4、为公司、部门提供审计方面的咨询服务。
审计岗位职责11
1、起草、审查合同、协议及其他法律文件;
2、负责为公司内部各组织提供法律事务上的咨询服务;
3、参与公司业务/合同的论证,给予法律意见;
4、负责审查公司日常经营过程中的法律文书、合同,监督合同的履行;
5、协助处理法务纠纷/诉讼处理;
6、负责公司相关法律法规的整理,并提供合理的法律意见等。
审计岗位职责12
职责:
1、根据审计年度工作计划,组织对集团及所属各事业部进行年度审计;
2、负责公司内控体系的建设,推动公司内控机制的完善和风险防控水平的提升;
3、组织对各类成本、费用、采购项目、重要岗位离任等进行专项审计;
4、编制审计方案,出具高质量的审计报告,并负责各项审计意见、建议的落实和问题的整改。
5、负责审计团队的组建及人才培养,与财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作;
6、高质量的完成领导临时安排的其他审计工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财会相关专业,具有CPA等资格证书优先。
2、五年以上审计工作经验,三年以上管理经验,项目审计负责人或项目经理优先;
3、全面的财务管理、会计核算及内控审计等能力,熟悉企业的内部审计业务;
4、良好的逻辑思维和分析能力,书面表达和协调能力强,接受出差安排。
审计岗位职责13
岗位职责:
1、参与制定公司内部营销审计管理办法和规章制度;
2、制定集团审计监察中心的营销专项审计计划、审计方案;
3、对营销条线全链条内控情况进行审计,包括营销策划、营销管理、销售代理管控、销售回款、营销类招标采购、营销费用等环节,出具审计报告;
4、组织营销风控审计工作手册的编制、培训、推行、完善,组织营销风控审计数据共享库的建立和完善;
5、对营销管理工作中的投诉举报进行调查,出具调查报告,跟踪和督促调查建议落实;
6、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
任职资格:
1、全日制重点本科及以上学历,市场营销、法学等相关专业毕业;
2、5年以上房地产企业从事营销内控审计、营销管理的工作经验。熟悉房地产开发的营销管理制度和业务流程;熟悉营销采购、策划推广、案场管理、销控价格管控等营销业务工作中存在的风险、监控的要点;如具有营销管理经验,可优先考虑;
3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,擅长独立完成工程业务线合规性审计并出具审计报告;
4、优秀的风险控制意识及沟通协调能力,良好的逻辑思维和文字表达能力,严谨务实,具备强烈的责任心。
审计岗位职责14
1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;
2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价;
3、负责对各项目的经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议;
4、协助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;
5、协助对管理信息系统控制的规范性进行监察;
6、协助对集团重大会议的决策程序进行监察;
7、协助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作;
8、其它上级交办的工作。
审计岗位职责15
1、根据部门年度审计计划,制定项目审计方案,进行风险分析,组织开展各类审计工作,完成相关审计底稿,出具审计报告及管理建议书;
2、定期跟踪审计意见的落实情况并及时汇报跟踪结果;
3、负责拟订内部审计相关制度及方法体系,包括各类审计业务的作业流程和作业标准;
4、部门领导交办的其他工作。
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